送心意

姜老师

职称高级会计师

2019-05-05 14:04

当月有应交未交增值税时才做结转未交增值税账务处理。年末将所有明细科目下的余额转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税科目,然后再将这个科目余额转到未增值税科目。

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当月有应交未交增值税时才做结转未交增值税账务处理。年末将所有明细科目下的余额转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税科目,然后再将这个科目余额转到未增值税科目。
2019-05-05 14:04:14
您好,您做平的话是也是可以的,但是您不做的话也是没关系的。
2022-05-10 15:15:56
需要结转到转出未交增值税下面去,你看下面这个截图
2020-03-04 09:40:14
您好 如果进项大于销项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税
2019-09-17 10:30:05
是的,月末按下面截图结转
2020-04-27 14:53:13
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