老师您好,当月有留抵增值税,但是我每月末我都把增值税下的销项税、进行税结平,举个例子,我的分录如下,可以吗? 借:应交税费-应交增值税(销项数额) 8 应交税费-应交增值税(转出未交增值) 1 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 9

悠然
于2022-05-10 15:12 发布 713次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-05-10 15:15
您好,您做平的话是也是可以的,但是您不做的话也是没关系的。
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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
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悠然 追问
2022-05-10 15:17
李霞老师 解答
2022-05-10 15:18