- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
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分录是,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出。)
2017-09-01 14:03:34

你好,如果是本月进项有留底,下月继续抵扣,不要做分录
2019-05-05 11:44:02

你好,借:相关成本费用科目 贷:应交税费-进项税额转出,交税,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2017-07-19 12:09:08

你好,具体是什么原因导致的进项税额需要转出?
2020-01-07 11:10:35

借:管理费用(原来进的费用和成本)
贷:应交税费-应交增值随-进项费转出
2018-10-15 11:01:26
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