请教老师,我们在年终所得税汇算清缴时,查出需补一 问
建议是你账务处理做这个,然后年初数不要调整。因为你年初要修改的话,整个一年都需要修改 勾稽关系不一致,可以忽略。 答
老师,我们出租厂房给A公司,国网供电公司给我们开发 问
你好,我们做收入开票,开进来做库存商品 答
老师,您好,我想问一下,我们公司开了一个实体门店,然 问
你好,可以的,你们公司和出租方签订的合同,也是由你们付租赁费,发票就可以开给你们。 答
有员工离职,申报个税时需要把离职日期改为4月末吗 问
同学你好 那就没有他了哦 答
老师,我们有一个一直合作的客户,2023年开始货款开 问
那些管公司的这些亲属对这个债务偿还吗? 如果不偿还的话,需要起诉我需要有发货单合同运输单这些还有对方的签字单最好 答
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一批货款53万元,6月13日先付43万元款,14日收到货物,还有十万没付,并且发票7月17日才收到,未认证!从六月份开始怎么做账
每个月的入库都是零散的,然后月底商家开发票给我们,我做账是按发票开具的日期做,还是按我去认证发票的日期做,我月底已经认证了发票了
老师 想请教一个问题 我们公司上个月销售出去一批货物,发票也已经开出去了,对方已经认证做账了,这个月退回了两件,发票这块怎么操作?不可以部分冲红吧,对方应该怎么调账,我方应该操作?
我们公司7月销售的货物对方发票已经认证了,但是之后发现我方把发票单位开错了,9月份我方已经开具了正确的蓝字发票给对方,我红票还没开,怎么做账?


王小胖 追问
2019-05-05 10:46
maize老师 解答
2019-05-05 11:12