老师 想请教一个问题 我们公司上个月销售出去一批货物,发票也已经开出去了,对方已经认证做账了,这个月退回了两件,发票这块怎么操作?不可以部分冲红吧,对方应该怎么调账,我方应该操作?
欣欣
于2019-12-19 13:44 发布 744次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-12-19 13:45
您好!这个你们退回的2件不会再发新的2件给他了吗?
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您好!这个你们退回的2件不会再发新的2件给他了吗?
2019-12-19 13:45:18

你好,根据蓝字发票再做销售分录
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-10-18 15:41:55

计入在途物资处理
借:在途物资
应交税费
贷:应付账款等
2019-09-08 21:29:18

借;预付账款 贷;银行存款
借;原材料 贷;预付账款
2017-07-20 17:27:20

你好,现在不是九十天了吗
2019-10-18 18:41:06
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