送心意

吴少琴老师

职称会计师

2016-01-07 11:30

期初库存商品余额38461.55元,某日购进设备收到普通发票金额9600元,税金不能抵扣。然后卖掉该设备借:应收账款9600贷:主营业务收入8205.13     应交增值税-销项税1394.87结转成本后期末库存商品余额对不上,差额1394.87,该怎么办?

吴少琴老师 解答

2016-01-07 13:37

你的思维有误,收入还要结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品你没做

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期初库存商品余额38461.55元,某日购进设备收到普通发票金额9600元,税金不能抵扣。然后卖掉该设备借:应收账款9600贷:主营业务收入8205.13 应交增值税-销项税1394.87结转成本后期末库存商品余额对不上,差额1394.87,该怎么办?
2016-01-07 11:30:00
你好,进销存表期末结存金额和库存商品余额应当做到一致才是的
2020-08-03 17:21:26
你好,你单位对发出存货的计价方法是?
2019-10-09 16:03:38
你好,你是不是有入库没有做。
2020-01-14 12:14:44
你好,这个你要补入库才行。
2019-10-31 20:16:14
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