老师,期末余额与公户余额对不上可以吗? 问
同学,你好 一般不可以的,如果存在未达账,要编制银行存款余额调节表 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
已开票,未施工成本如何确认? 问
那么暂时不确认收入 答
老师下午好,发工资能用现金不走公账吗 问
发工资能用现金不走公账。 答
个体工商户用公户个人转钱买货,不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答

老师好!4月份有一发票打印字体缺失,对方要求重开,7月份先开具红字发票,再补开了一份正常发票,我需做账务处理,还是把正常发票附在四月份的传票内?
答: 同学,你好,你可以七月做个红冲再做个正常的分录,把发票和在后面
我公司是销售方开给对方增票已经认证,但增票名称错了,对方开了红字信息表给我公司,我公司开具红票给对方,请问对方怎么做账务处理?我公司怎么做账务处理?关键是我公司发票只有25份,只能开具红字发票,蓝字发票只能等五月份购买回来再开具给对方、请问怎么账务处理?
答: 对方公司借借应付贷库存商品应交税费,应交增值税进项转出 你公司借应收贷,主营业务收入负数,应交税费负数 可以下月开
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
晚上好,老师,请问老师如果公司销售的产品,到客户那边导致客户购买的其他产品损坏,然后客户要扣公司的款,相当于赔偿客户,客户没有开具红字发票,客户而是直接在付款给公司的时候直接减去,最终公司挂客户余额有差异,请问老师该如何做账务处理,谢谢。
答: 你给对方开负数发票 冲收入









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