- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬贷:银行存款或者库存现金
2019-04-30 16:44:59
你好!是的。不可以。开了票就要入账。
2017-07-13 16:02:51
你好,如果符合收入确认条件,建议剩余35万确认营收。借:应收账款35,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额
2020-06-23 07:47:47
你好同学,你按开票金额交税,按实际的金额 入账,差额记为营业外支出 就可以了。我这么讲你明白吗?
2019-06-01 15:57:49
不需要做账,只需要在备查簿登记一下就可以了
2019-10-19 16:07:55
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