送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-04-30 16:44

你好  借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬贷:银行存款或者库存现金

上传图片  
相关问题讨论
你好 借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬贷:银行存款或者库存现金
2019-04-30 16:44:59
你好,如果符合收入确认条件,建议剩余35万确认营收。借:应收账款35,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额
2020-06-23 07:47:47
你好同学,你按开票金额交税,按实际的金额 入账,差额记为营业外支出 就可以了。我这么讲你明白吗?
2019-06-01 15:57:49
你好; 对方开票给你们。主要是什么方面的 ; 是对方提供场地; 按经营租赁 *场地使用费开票 按9%或者5%开票的
2022-04-14 11:01:27
不需要做账,只需要在备查簿登记一下就可以了
2019-10-19 16:07:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...