老师你好,请问上个月有个未开票直接申报的,这个月申报是不是在未开具的填上相应的负数就可以了?
会计学堂金牌课程指导老师
于2019-04-28 16:52 发布 374次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-04-28 16:53
你好,如果这个月把上月申报的开票了,那么就在未开票这里填红字,就是负数
相关问题讨论

你好,如果这个月把上月申报的开票了,那么就在未开票这里填红字,就是负数
2019-04-28 16:53:50

你好!未开具发票一般不会是负数,除非是有货物退回。
就算是,也不建议你这样做
2017-08-03 15:11:26

您好,按照正负相加的销售额填写,在附表一的销售额里
2020-06-11 10:21:06

红冲未开具发票,在未开具发票下面填写负数
2019-06-05 08:34:04

您好,您附表一专用发票对应的税额手工干预一下,因为税率不一样,它系统自动生成的是按13%税率计算的,您根据汇总表上面的121436.75改下就可以了。
2019-06-06 12:26:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
会计学堂金牌课程指导老师 追问
2019-04-28 16:58
徐阿富老师 解答
2019-04-28 17:04