老师,开具红票后抵消后,有负数,直接按负数差额填写申报吗?

夕颜若雪
于2019-05-05 10:42 发布 763次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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那你这个应该是不能提交申报表,你需要去大厅申报
2019-05-05 10:45:18
将负数销售额抵减本月正数销售额后的数字填写进申报表就是了。
2019-04-02 14:15:36
您好,按照正负相加的销售额填写,在附表一的销售额里
2020-06-11 10:21:06
你好,税控盘上有这个负数吗
2022-04-16 13:35:49
你好,对的是的,需要开红字发票。
2022-03-28 09:50:26
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