老师 您好 请问一下,社保账户由于公司原因造成社保扣款延误所产生的滞纳金 该如何处理做账?
安静的百合
于2019-04-28 10:48 发布 1047次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-04-28 11:07
滞纳金:
借:营业外支出
贷:银行存款
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滞纳金:
借:营业外支出
贷:银行存款
2019-04-28 11:07:00

您好
借:其他应收款——个人
贷:银行存款
借:管理费用——单位社保费
贷:应付职工薪酬——单位社保费
借:应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
营业外支出——滞纳金
贷:其他应收款——个人
2019-08-07 13:50:29

你好,借;营业外支出 贷;银行存款
2019-04-11 15:54:01

先把原来计提 的分录 红冲了, 分录 不变金额负数,交费时再做分录 :借其他应收款贷银行存款, 收到退款时 借银行存款贷其他应收款 ,
2020-02-05 22:45:25

你好!这个计入到营业外支出
2019-06-20 16:09:57
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