2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
老师,咨询一下,进项税额转出,需要入账吗,具体怎么做, 问
你好,当时购进的是什么具体? 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
想咨询下,个人股东是在实际收到分红的次月,申报个 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答

进项税额转出的会计分录怎么做是税务局要求做的进项税额转出
答: 借:费用或者成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
进项税额已经抵扣了,税务局通知对方公司走逃了,这笔进项税额要转出,怎么做会计分录,怎么报税。进项税额转出直接填写吗?
答: 你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
跨年度有一张票需要进项税额转出,怎么做会计分录?我又重新把这张票补税了,第一次遇见这样的情况,好多种答案,所以想问老师您,他这张票进销不一致,所以税务局要求我转出
答: 补当年税, 借:应交税金-应交增值税进项税额转出 贷:应交税金—未交增值税 借:应交税金—未交增值税 贷:现金/银行存款 往年的, 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税金—未交增值税 借:应交税金—未交增值税 贷:现金/银行存款









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