送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-04-26 21:54

同学。也是需要装订的,只要是在会计信息上有过记录的,都需要装订

绿泡泡 追问

2019-04-26 21:59

1.可是已经转出了还需要装订吗?2.转出的进项税可以做管理费用吗?算做费用支出

陈诗晗老师 解答

2019-04-26 22:02

1.转出的依旧需要装订
2.转出的进项要看随同一张的发票是计的哪里,它就计哪里

绿泡泡 追问

2019-04-26 22:04

转出的进项税对应的发票本来应该计入管理费用招待费,只是勾选错了。进行了抵扣,现在转出,再把这张发票计入管理费用招待费也可以是吧

陈诗晗老师 解答

2019-04-26 22:05

是的。同学。转出计入管理费用

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相关问题讨论
你好!抵扣联按月单独装订就可以,作废发票单独装订不放在凭证里,冲红的发票放在凭证后边
2022-04-01 23:03:58
1、一般纳税人做账后面附记账联,需要把这个月勾选进项抵扣的联装订在这个月的账最前面,然后单独装订成册。2、作废发票也应该附到这个月的做账凭证册子后面,如果是全年作废发票,可以单独全年装订一起。3、冲红发票应该附在凭证后统一处理。
2023-03-20 17:36:18
您好,不需要,不用再打出来,电子存档就可以
2025-09-13 11:41:15
你好,这个负数发票放到上个月的凭证后面,然后这个篮子发票你正常做账就可以的。
2022-01-07 11:02:38
您好 如果这个月的进项没有抵扣完,不要做进项税额转出 下个月在增值税申报表主表直接抵扣就好了
2022-03-02 20:30:02
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