送心意

大婷老师

职称中级会计师

2019-04-26 17:22

你当时借支的时候没有做账,但是现金肯定少了,现在你补一笔借支的单。

财管必过 追问

2019-04-26 17:50

老师刚刚我补录进去,余额和我做现金账上的余额相差1W块的那个借支款,到底哪个才是对的?   因为之前只是做的表格账目,现在录入软件里 才发现,

大婷老师 解答

2019-04-26 18:21

你内账的现金与实际是相符的吧?你看实际上哪个是与实际现金相符。但是既然有借支,无论是否有借支单都要入账的,毕竟现金少了,你不入账,账肯定不对。工资扣回也没有问题,这是两个事项,都入账,就应该是对的。

财管必过 追问

2019-04-26 18:28

额,老师 现在我把借支做进去和之前的相差刚好是借支1W元金额,但是出纳也没说金额有错。。。。。。    他自己做账也是粗心大意,有时候钱出去了 都不记账。。。。。。  这个借款就是他说不要借条了,到时候直接扣工资~~~~    那老师 真确的应该是减掉借支的金额 对吧!

大婷老师 解答

2019-04-28 09:18

是的,要减掉借支的金额的。出纳付了钱不记账,这个问题有点大,应该要日清月结的。那月底盘点肯定是不对的。钱的问题,还是要重视的。

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相关问题讨论
你当时借支的时候没有做账,但是现金肯定少了,现在你补一笔借支的单。
2019-04-26 17:22:18
一、 借支单 借:其他应收款——XX个人 贷:库存现金(或银行存款) 二、发放工资时的分录 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——XX个人 贷:银行存款(或库存现金)
2018-08-02 08:07:06
你好 先补挂往来 然后做发放扣除
2019-02-19 10:13:01
你好!账上可以做支付了。但是这与实际对不上
2017-07-12 16:53:00
你做啥分录可以说下么,你这个只有贷方银行存款没有借方科目啊
2019-07-29 10:05:51
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