老师你好,做的是内账,之前员工借支工资没有单据也没有做账,现在发工资时工资表里已扣除借支部分,现在做分录现金支付部分不对了,请老师指点,谢谢
 
- 财管必过 - 于2019-04-26 17:13 发布 1327次浏览 
-  送心意
                                                     大婷老师 职称: 中级会计师 
2019-04-26 17:22
你当时借支的时候没有做账,但是现金肯定少了,现在你补一笔借支的单。
相关问题讨论
  
 你当时借支的时候没有做账,但是现金肯定少了,现在你补一笔借支的单。
 2019-04-26 17:22:18
 
 一、 借支单
借:其他应收款——XX个人
贷:库存现金(或银行存款)
二、发放工资时的分录
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——代扣个人社保
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:其他应收款——XX个人
贷:银行存款(或库存现金)
 2018-08-02 08:07:06
 
 你好  先补挂往来 然后做发放扣除
 2019-02-19 10:13:01
 
 你好!账上可以做支付了。但是这与实际对不上
 2017-07-12 16:53:00
 
 你做啥分录可以说下么,你这个只有贷方银行存款没有借方科目啊
 2019-07-29 10:05:51
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