你好老师,我公司以前的资产都还在在建工程里,有一部分没有发票,但现在要技改设备,以前的拆除了,该怎么处理呢。还有现在技改的支出怎么做账呢,谢谢
拉长的楼房
于2019-07-15 15:45 发布 671次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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那你把拆除的红冲了,按你新加入的入账到在建工程
2019-07-15 15:47:09

你好,其实可以视同赠送这样进项税额也不用转出了,嗯借营业外支出贷原材料、贷应交税费、应交增值税销项税额。
2022-09-23 16:34:50

你好,你们之前做账了没有呢
2019-03-13 15:17:44

你好,做原分录的红字可以了借:其他应收款红字贷:实收资本红字
2024-05-27 22:23:51

筹建期间发生的费用计入长期待摊费用,把当年发生的管理费用红冲就可以了
2015-10-28 09:33:26
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