你好,月末需要做结转销项税进项税的会计分录吗 问
不需要的哈, 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 答
老师好,我想问下,年底的奖金方案有没有可供参考一 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
小规模纳税人2月份需要申报哪些税种呢? 问
只需要申报工资个税就行 答
老师您好 一个公司给一个员工一年能申报一次性奖 问
同学,你好 不可以的 答
老师,我想问一下,2026年新出台的增值税法与以往的 问
http://www.kailu.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgknr/qtfdgkxx/czss/ssgl/202501/t20250103_915073.html 增值税法与增值税暂行条例对比 答

老师好,10月份有留抵额100273,11月份销项税额是687610,11月份勾选发票609876,可不可以?
答: 您好 100273%2B609876-687610=22539 那本月继续增值税留抵了
公司开出退货发票,销项税额怎么办
答: 你好红冲销项 就是你原来开票时做的分录 不交 金额 用负数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好, 我想问一下,我5月的销项税额是108671.4,然后我有一张发票6月发现错了,对方要重开,税额是1000,现在我把正确的开出, 收到对方的发票后我来冲红可以吗?那我5月的销项税额是108671.4-1000吗
答: 你好,5月份正常申报,6月份的收入扣除冲红的发票。








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