送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-26 15:45

你好,借;固定资产,贷;应付账款——暂估

◇鉁稀↘愛★ 追问

2019-04-26 15:45

那收到发票时怎么做呢,

◇鉁稀↘愛★ 追问

2019-04-26 15:47

并付款了

邹老师 解答

2019-04-26 15:47

你好,冲销暂估
借;应付账款——暂估   ,贷;固定资产
然后根据发票做购进固定资产分录
借;固定资产,贷;银行存款等科目

◇鉁稀↘愛★ 追问

2019-04-26 15:49

公司是合资企业,实收资本怎么做账呢

邹老师 解答

2019-04-26 15:50

你好,根据收到的投资款,借;银行存款,贷实收资本——某某单位

◇鉁稀↘愛★ 追问

2019-04-26 15:51

我公司注册是50万,那我的收资本就是50万吗

◇鉁稀↘愛★ 追问

2019-04-26 15:52

多收的钱怎么做呢

邹老师 解答

2019-04-26 15:52

你好,是的,多收的钱计入资本公积核算

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相关问题讨论
你好,借;固定资产,贷;应付账款——暂估
2019-04-26 15:45:06
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,可以计入固定资产,折旧计入成本 耗材,使用费用计入收入核算
2017-12-26 19:59:09
你好!发票未到可以暂估入库
2016-07-14 10:05:00
你好!出具评估报告税务局代开发票
2020-03-05 08:02:55
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