7月份开的简易计算劳务发票,现在合同已经解除了,预 问
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具 答
老师,9月份做的暂估库存,当时票没开进来,现在也开不 问
据实结转成本费用就行 答
因为客户合同订货未发完,我们根据合同把定制产品 问
你们还是开销售货物的税目,货物名称是赔偿款 答
发放工资直接做分录 借应付职工薪酬 工资贷银行 问
借管理费用工资,贷应付职工薪酬 这是计提工资分录 答
请问自产自销的农业合作社需要缴纳印花税吗 问
那个不需要交印花税的 答

老师我在做广告业的实操分录,题目是这样的,用转账支票预付电视台广告费,根据电视台增值税专用发票及转账支票存根入账。答案上借方科目是预付预付账款和应税费,贷方科目是银行存款。我不太理解这个,难受收到发票和开出发票都要交税吗
答: 老师,还有这道题,以银行存款购买原材料总共花了22464元,这里面包括了税费,为什么这个税费是由买家承担而不是卖家承担。。。。。是不是说当卖家卖给你东西的时候,其实把税费已经加道原材料价格里面了,等买家付了钱他再用这笔钱去付税费,,所以表面上卖家交的税费,但是实际上是买家付的
1.20日,购入一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明买价200000元,增值税26000元,装卸费6000元,款项已开出转账支票支付。安装过程中发生安装费32700元,取得增值税专用发票上注明安装费30000元,增值税额2700元,已通过银行转账支付。25日,设备交付完毕安装使用。做分录227日,以银行存款支付固定资产日常修理费5600元,其中,车间3000元,行政管理部门1600,
答: 你好 1,借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:固定资产,贷:在建工程 2,借:管理费用,贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
单位购买一批原材料 预付款银行转账是广州增城塑料厂 41850元 老板给了四张增值税专用发票却是其他4个单位开具的合计41850元 老板说这就是广州增城塑料厂的发票 该如何做账呢 之前预付广州增城 借:应付账款-广州增城41850 贷:银行存款 41850 现在收到的发票和转账的不是一家单位 该如何入账 可以直接冲销广州增城的往来吗
答: 你好,收到的发票做应付账款 需要做到发票流,资金流一致才可以冲销预付账款的









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刘老师 解答
2016-01-05 17:08