送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-25 15:08

您好
请问您暂估时候分录怎么写的

芯新向上???? 追问

2019-04-25 15:12

借管理费用暂估
贷现金

bamboo老师 解答

2019-04-25 15:12

那这样写分录正确的

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相关问题讨论
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2019-04-25 15:08:43
您好,汇算清缴时2000纳税调增,不用再做分录。 在2025年做分录(先冲销暂估再按发票入账):借利润分配-6000    贷 应付账款-暂估-6000 借利润分配4000  贷应付账款4000  借应付账款4000  贷库存现金4000
2025-04-02 15:02:59
结转成本了嘛 之前的分录
2019-08-13 11:06:25
暂估金额和发票一致吗 一致的不用调整
2019-05-15 10:48:31
你好,因为你跨年了,所以要通过以前年度损益调整科目代替管理费用冲减这十万,然后再按发票金额,做蓝字分录
2022-04-15 05:48:40
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