之前管理费用暂估,现在收到发票。老师这样做对么?
芯新向上????
于2019-04-25 15:07 发布 703次浏览

- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-25 15:08
您好
请问您暂估时候分录怎么写的
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您好
请问您暂估时候分录怎么写的
2019-04-25 15:08:43

您好,汇算清缴时2000纳税调增,不用再做分录。
在2025年做分录(先冲销暂估再按发票入账):借利润分配-6000 贷 应付账款-暂估-6000
借利润分配4000 贷应付账款4000 借应付账款4000 贷库存现金4000
2025-04-02 15:02:59

结转成本了嘛
之前的分录
2019-08-13 11:06:25

暂估金额和发票一致吗
一致的不用调整
2019-05-15 10:48:31

你好,因为你跨年了,所以要通过以前年度损益调整科目代替管理费用冲减这十万,然后再按发票金额,做蓝字分录
2022-04-15 05:48:40
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芯新向上???? 追问
2019-04-25 15:12
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2019-04-25 15:12