老师这个发工资的结转怎么做分录
琪琪
于2019-04-24 13:14 发布 685次浏览

- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-24 13:15
您好
借 管理费用~工资等
贷 应付职工薪酬~工资
相关问题讨论

您好
借 管理费用~工资等
贷 应付职工薪酬~工资
2019-04-24 13:15:46

需要再补计提600的工资
借:管理费用等--工资 600 贷:应付职工薪酬--工资 600
实际发放工资
借:应付职工薪酬--工资 4200
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
2018-08-09 17:29:16

那里没有显示出来?
2019-07-01 17:12:33

借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬
发放 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 其他应收款
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
借;营业税金及附加 贷;应交税费
2016-11-30 09:06:24

您好!请假扣款不用专门登记的。
借:应付工资 7500
贷:现金等7000
其他应付款-社保等300
2016-10-21 16:19:51
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