送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-24 13:15

您好
借 管理费用~工资等
贷 应付职工薪酬~工资

琪琪 追问

2019-04-24 13:16

不是的,月末结转

琪琪 追问

2019-04-24 13:17

不是应该是本年利润的那种吗?

bamboo老师 解答

2019-04-24 13:24

借 本年利润
贷 管理费用~工资

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相关问题讨论
您好 借 管理费用~工资等 贷 应付职工薪酬~工资
2019-04-24 13:15:46
需要再补计提600的工资 借:管理费用等--工资 600 贷:应付职工薪酬--工资 600 实际发放工资 借:应付职工薪酬--工资 4200 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
2018-08-09 17:29:16
那里没有显示出来?
2019-07-01 17:12:33
借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬 发放 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 其他应收款 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 借;营业税金及附加 贷;应交税费
2016-11-30 09:06:24
您好!请假扣款不用专门登记的。 借:应付工资 7500 贷:现金等7000 其他应付款-社保等300
2016-10-21 16:19:51
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