送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-04-24 12:42

你好,做其他应收款款处理

满意的荔枝 追问

2019-04-24 12:51

员工报销了一笔款,我算错金额钱已经付给他了要怎么处理?
还有公司收到一笔货款少了几毛钱我要怎么处理?内帐是直接把之前的会计分录改成实际收到的钱么

满意的荔枝 追问

2019-04-24 12:53

那是不是员工报销的时候,计入其他应收款贷方相抵?

小惑老师 解答

2019-04-24 14:14

员工报销了一笔款,我算错金额钱已经付给他了要怎么处理?
让她直接退回来就可以了
还有公司收到一笔货款少了几毛钱我要怎么处理?内帐是直接把之前的会计分录改成实际收到的钱么
内账就按照实际收到金额就可以了

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相关问题讨论
你好,做其他应收款款处理
2019-04-24 12:42:22
同一个员工,你用一个往来科目就可以的,要么是借其他应付款100,要么是借其他应收款100。
2022-01-26 13:34:54
您好,我们付款时是 其他应收款这个科目的话,就是这个分录,分录写好后,这个供应商的往来余额为0
2024-07-22 20:44:53
你好!是的,你的理解很对
2022-03-25 21:46:24
你好,具体是发生的什么经济业务呢? 是出差借支备用金吗 
2021-03-26 15:22:37
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