老师您好!我单位购买了一批卫材,这批卫材已经被领用(未付款),现在发现当初的单价错了,现在该怎么处理呢?谢谢
尘埃
于2019-04-24 10:54 发布 595次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

你就红字冲销原有的,在做一个正确的
2019-04-24 12:03:33

您好,不是没跨年吗,然后直接冲销库存商品的价值就行
2024-06-27 10:23:29

您好!您如果之前,没有做暂估,直接把发票贴进去就行了。
2016-06-01 15:43:43

你好,其实可以视同赠送这样进项税额也不用转出了,嗯借营业外支出贷原材料、贷应交税费、应交增值税销项税额。
2022-09-23 16:34:50

发票要开红字信息给对方
2023-04-19 15:13:30
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