送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-04-24 06:26

你好!
借:管理费用-办公费
应交税费-应交税费(进项税额)
贷:预付账款

上传图片  
相关问题讨论
你好! 借:管理费用-办公费 应交税费-应交税费(进项税额) 贷:预付账款
2019-04-24 06:26:00
你好,对的是的,需要结转成本,借主营业务成本,贷库存商品。
2022-03-02 11:22:42
您好 没有发票你做预付账款 借预付账款贷银行存款。
2018-12-19 16:04:41
因为事业单位不是销售商品范围,一般是不盈利的,所以没有主营业务收入和成本,所以没有存货。
2018-09-02 22:58:56
建议增加一个应付账款科目分别核算,如果,只是偶尔一次的话可以不适用
2022-07-26 14:23:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...