老师,商品已到,钱已付,发票未如何写分录,下个月发票 问
您好,这个暂估入账就可以 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 答
老师,我们个体工商户核定征收一个季度10.5万,第一 问
你好,只要不超过就没问题,放心吧 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答
我在3月建的账,需要录入期初数据,其中应交税费余额 问
你好,应交税费余额在贷方才对,这是负责科目。 答
请问下,报关单金额是10万元,收汇11万,多出1万的原因 问
那一万多按照内销来处理,正常交税 答

老师我用公司名义买了一套房子!现在发票没收到呢!我做的会计分录是:借预付账款贷:银行存款当我取得发票的时候我应该怎么做分录?这笔钱是法人垫付?会计分录
答: 借固定资产贷,预付账款、其他应付款。
做了银行存款支付预付账款后没有取得发票怎么分录处理?
答: 你好,付款时借预付账款贷银行存款就可以。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
预付货款:预付账款,贷银行存款,收到发票后的会计分录怎么做?
答: 首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
公司购买了商品房当办公室,先付定金后付尾款,还要交物业费。付定金会计分录:借:预付账款贷:银行存款付尾款会计分录:借:应付账款贷:银行存款 预付账款交物业费会计分录:借管理费用 贷:银行存款这样做对吗
月初我预付给客户10000块钱,我做的会计分录是借预付账款10000,贷银行存款10000,月底结账的时候一共是欠对方4万,我又给了30000,怎么做分录?
老师,您好。我们前几个月的时候预付了一个房租10万,我当当时做的会计分录是:借:预付账款 贷:银行存款,现在我如果做摊销的话,要怎么做分录?
自己掏钱预付了100元的电话费,然后等到发票出来,银行转账。那这个会计分录是不是存的时候预付账款100 其他应付款100.取得发票报销的时候,预付100 银行存款100?









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