老师注册资金认缴制,法人没有认缴资金,但是出资购买商品有几十万,借:库存商品 贷:其他应付款-法人,这样账面上欠法人的钱越来越多有什么问题吗?

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于2019-04-23 08:11 发布 766次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-04-23 08:12
你好,可以做评估报告把借款转为实收资本
相关问题讨论
你好,可以做评估报告把借款转为实收资本
2019-04-23 08:12:46
同学你好
库存商品需要销售出去
其他应付款需要付出去
2022-03-23 14:59:38
不要写法人,写他名字,没有风险
2016-09-14 09:45:43
同学您好;听了您的表述我大概知道你上班的企业了;
首先这样:我们公司营运支出由我们垫款是绝大多数公司都是这么干的:
借:库存现金、银行存款
贷:其他应付款-法人
那么至于你欠钱多对于我们审核角度来说这并没有问题噢;以后公司挣到钱了咱还钱即可嘛;
其实您这里工资要注意计提噢,不能直接借管理费用-工资 贷库存现金噢
应该是:每月计提:
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬薪酬-工资
发的时候:
借:应付职工薪酬-工资
贷:库存现金等
2022-04-09 18:04:05
你好 法人借现金给你们公司 。 那么你公司库存现金增加了。 贷方其他应付款 这个负债也会增加的哦。 其他应付是负债科目
2020-06-23 14:32:54
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