送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-22 08:20

您好
借:其他应付款——南宁协友
贷:其他应付款——私户

顾 连() 追问

2019-04-22 08:35

还款时借:其他应付款—私户
            贷:银行存款/库存现金

bamboo老师 解答

2019-04-22 08:36

是的 就是这样账务处理

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:其他应付款——南宁协友 贷:其他应付款——私户
2019-04-22 08:20:51
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
同学,你好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-02-09 15:16:39
你好,你收到的钱可以做无票收入申报,收到的发票做成本
2019-05-20 08:49:35
就是一笔银行业务没有入账,把那笔银行业务入账即可 研发费用要按实际入账,研发部门的人员工资可以作为研发费用的。
2018-11-12 15:16:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...