- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
贷:应付股利
实际支付的时:
借:应付股利
贷:银行存款 最好附一个股东分红决议
2016-01-04 16:13:01
你好,做的内账,把利润分配-未分配利润转到其他应付款款中分录,借利润分配-未分配利润转,贷其他应付款,这样做不太合适。
2019-01-03 23:16:50
计入营业外收入处理。就是作为自己的营业外收入。要不就是直接说将多收的退回给对方
2020-07-07 09:37:20
您好
后期做账的时候发现预收账款里面有多记的,也有少记的 那也通过未分配利润科目调整
2022-04-14 07:07:32
借;管理费用等科目 贷应付职工薪酬
2017-01-06 09:33:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


