报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

上个月申报增值税的时候按照未开票收入申报了,也做了账了,这个月补开了发票应该如何做分录!
答: 借银存贷主营业务收入应交税费 借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
请教老师,我公司分期付款购买挖机,五月预付了13万的挖机款,七月收到发票一张专票,那这个月一次性申报增值税?折旧从这七月开始吗?摊几年?分期如何支付?如何做分录?
答: 你好同学 同学你是从得到发票那个月就可以认证抵扣了, 折旧 是按使用年限来的,一般四年就可以了同学 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 其它应付款 这样的情况,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
关于出口产品企业,由于是汇率的四舍五入问题,是在2017年7月份出现产品出口收入的差额,那么我在2017年12月份申报增值税时,调整这笔差额,那么这笔差额我是在本月调整吗?怎样来做分录调整呢?
答: 您好,这笔差额是在现在的月份调整处理。分录,借;营业外支出,贷:主营业务收入,正数或者负数,贷:营业外收入,正数。







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随心 追问
2019-04-19 14:36
郭老师 解答
2019-04-19 14:38
随心 追问
2019-04-19 14:45
郭老师 解答
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