- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-17 17:46
您好
请问您发票是前期收到的么
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你好,是因为什么原因需要把已经认证的进项税额做转出处理呢
2020-04-13 20:47:36

你好,借:以前年度损益调整 应交税费-进项税额 贷:相关科目,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-03-20 12:58:09

未认证的可以选择先入账,计入应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)科目,认证后发票,按发票入借:原材料或其他 应交税费-应交税费(进项税额) 贷:现金
2016-07-13 10:50:39

例如
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
2018-10-13 10:41:13

你好!借库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等
2019-12-04 15:20:57
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