送心意

李老师

职称中级会计师

2015-12-16 09:13

应交增值税进项税不是认证过的进项税额吗,没有认证的也要这样做吗?

平淡的小松鼠 追问

2015-12-16 09:18

我写的是应交税费,应交增值税未认证发票可以吗,报表里应交税费是负数

李老师 解答

2015-12-16 08:51

借XX  应交税费应交增值税进项税  贷应付账款

李老师 解答

2015-12-16 09:16

不好意思,很抱歉 打字太快漏了几个字 借XX 应交税费应交增值税待抵扣进项税 贷应付账款   认证后待抵扣转入进项

李老师 解答

2015-12-16 09:26

也可以的  认证后记得转入进项

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相关问题讨论
你好!借库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等
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计入成本 做进项税额转出
2019-05-07 21:12:29
你好,是因为什么原因需要把已经认证的进项税额做转出处理呢
2020-04-13 20:47:36
你好,借:以前年度损益调整 应交税费-进项税额 贷:相关科目,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
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未认证的可以选择先入账,计入应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)科目,认证后发票,按发票入借:原材料或其他 应交税费-应交税费(进项税额) 贷:现金
2016-07-13 10:50:39
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