送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-17 17:07

您是申报三月份增值税之前认证的,还是申报完认证的呢?

仰望星空 追问

2019-04-17 17:08

申报前认证的

仰望星空 追问

2019-04-17 17:14

?

张艳老师 解答

2019-04-17 17:30

这个是可以抵扣3月份的销项税额的。

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相关问题讨论
您是申报三月份增值税之前认证的,还是申报完认证的呢?
2019-04-17 17:07:56
你好,不能,4月份开的票不能在3月份抵扣的
2019-03-29 13:11:41
你好,不可以的
2017-03-25 14:09:03
这个是可以的,这个记得所属期是3月
2020-03-24 13:42:02
辅导期内的当月认证的需要税务局比对通过之后才可以抵扣,一般是次月允许抵扣 认证相符的增值税专用发票须填在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)“三、待抵扣进项税额”第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”中,与第27栏“期末已认证相符但未申报抵扣”数据相同,与“四、其他”第35栏“本期认证相符的税控增值税专用发票” 数据相同
2019-03-14 09:20:27
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