送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-04-17 13:28

第一个借应交税费-个税163.75贷应付职工薪酬163.75
第二个下月把多扣除的发给职工借应付职工薪酬163.75贷银存

陶陶 追问

2019-04-18 09:45

老师,这个多扣的个税不发放给个人行不行,最多的一个人是30 元 ,其他的是1元多那样 。这样的情况怎么做账

答疑郭老师 解答

2019-04-18 10:30

借应付职工薪酬贷营业外收入

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相关问题讨论
老师,这个多扣的个税不发放给个人行不行,最多的一个人是30 元 ,其他的是1元多那样 。这样的情况怎么做账
2019-04-18 09:45:56
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,上个月如果是因为工资少申报导致不一致,这个月要加入工资里面,如果不是,不用加入,要分析具体原因然后再对应处理
2020-06-02 17:33:14
同学你好 计提工资的时候多计提这部分
2022-02-12 15:16:25
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-12-10 17:13:10
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