老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
涉及土建的开建筑服务,不涉及的开修理修配劳务 答
你好,我想问一下上缴给工会的单位部分工会费,开差 问
上缴的工会经费,为何要开差额发票? 答
@郭老师,别的公司开业我们送花蓝的费用做什么?是做 问
同学你好 你计入销售费用招待费 答
老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
只涉及软件,不涉及硬件 ? 答
老师:请问我们在外地成立了一个销售部,员工都是当 问
您好,这是合规的,对方开发票给你们就可以 答

昨天签合同S90合同价288000,上牌600,装潢4000,定金给了5000(刷卡到账4975).我们付资源3000定金,我们拿价286800明天板运,尾款 我们付4S店,板运费2400我们承担,客户提车付钱给我们,上牌,装潢费用实际发生后支出(现在无法计算),那我现在会计分录,做了前面一部分,麻烦老师看下,后面怎么做,谢谢
答: 先按收到的款项 确认收入 后续发生的在做
报名的老师让重新提问,昨天签合同S90合同价288000,上牌600,装潢4000,定金给了5000(刷卡到账4975).我们付资源3000定金,我们拿价286800明天板运,尾款 我们付4S店,板运费2400我们承担,客户提车付钱给我们,上牌,装潢费用实际发生后结算,请老师列出详细的会计分录,谢谢!请能解决问题的老师解答,我自己做了分录,还有之前老师的回答见图,我的分录写的比较乱,抱歉
答: 你收的定金5000做借银行 4975 手续费25贷其他应付款5000 你付的定金3000做借应收款3000贷银行存款3000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
前天签订一合同,全款买车,客户付定金50000,合同约定车价670000。签订合同后我司付资源公司20000定金,车拿价668345,今天提车,板运2400,板运我司承担。客户今天付我司620000尾款,我司付4S店633900,补资源14445。请问我怎么在金蝶里面录会计分录
答: 收定金 借:银行存款 贷:预收账款 付定金 借:其他应收款 贷:银行存款 提车成本(包含运费) 借:存货 进项税额 贷:银行存款 确认收入 借:银行存款 贷主营业务收入 销项税额 支付资源 借销售费用 贷其他应收 银行存款
客户买车签了合同先付了定金5000还有尾款10万(车款是包括保险费的)过几天尾款已付我们开发票给他然后提车。请老师把这笔业务做个分录给我,谢谢。
我们的装潢费用 本是承包给某个装潢公司的 最近一装修项业务发生的费用 由我们公司先垫付给了那个分包商 到时由总包装潢公司再给我们 现在发票已经取的 请问 我该如何做分录?谢谢
老师我公司销售一批产品运费有客户承担,产生的运输费用先有我们公司承担,后面客户在和货款一起支付给我们。运输的发票又是开给我们公司。支付这笔运费我们会计分录需要做什么
你好,我想咨询一下,我们发货给客户的运费计入那里(运费实际是客户自己付的,是客户提前把货款 运费打给我们),麻烦写一下完整的会计分录,谢谢


小闻 追问
2019-04-17 11:43
瑜老师 解答
2019-04-17 11:55
小闻 追问
2019-04-17 12:01
瑜老师 解答
2019-04-17 12:19
小闻 追问
2019-04-17 12:21
瑜老师 解答
2019-04-17 12:23