请问就是公司申报增值税91W,印花税已报239W,现在需 问
你好,印花税是购销合同加在一起计算 答
1月工资8000元;2月12000工资共计20000在3月发放,四 问
同学,你好 可以看一下完整的分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 答
老师,我们老板是承包经营(A公司)的,3月需要申报承包 问
1. 支付老板工资(劳务派遣代发,A 公司承担) 借:管理费用 — 承包者工资 贷:应付职工薪酬 — 工资 借:应付职工薪酬 — 工资 贷:其他应付款 — 劳务派遣公司 2. 支付承包经营所得(税后利润分配) 借:利润分配 — 应付承包利润 贷:应付利润 —XX(老板) 借:应付利润 —XX 贷:银行存款 老板工资已交的个税,不在承包经营所得里退、不抵扣。 这笔个税,只能在个税 APP— 综合所得年度汇算里退税。 申报承包经营所得时: 工资不能再扣 6 万、不能再扣专项附加扣除,只能把工资加到经营所得里一起计税,之前工资交的税不动、不调、不退,等汇算退税。 一句话总结: 经营所得汇算:合并计税,不抵已交工资个税 工资个税:等 6 月 30 日前个税 APP 汇算退税 答
老师下午好,临时工可以不缴纳社保吗 问
您好,是的,这种可以不用买社保 答
老师,税务局短信提醒往年印花税缴纳情况不对差异, 问
大概率都是真实的 自己可以去查一下的 答

老师你好,我在12.29日开了一个红字信息表,现在是1.14日对方下载不了红字信息表也没有开增值税红字发票,但是我已经在一月的增值税申报表已经对这部分进项税做转出了,现在准备作废这张红字信息表,再给到销售方重新开一个红字信息表,我想问一下,2月我的账务怎么处理。
答: 同学你好 按照实际的业务冲减
3月底我方作为购方在电子税务局开了一张已抵扣的发票的红字信息表,对方没开通数电票没办法开红字。后来4月初在ukey上又开了一张红字信息表,对方4月开了红字发票。电子税务局上面的3月底的红字信息表忘记作废了。4月申报3月的增值税的时候,没有看到下面关联的根据红字信息表进项税额转出。现在5月报4月的增值税的时候,才发现连续两个月有同样一笔进项税额转出,才意识到3月忘记作废了。现在该怎么更正?增值税申报表的进项税额转出可以转回来么
答: 你好,回去更正申报,不可以再抵扣
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,你好。请问我公司4月申请开出的一张红字信息表,但是对方一直未开出红字发票,但我们已经在申报时做了进项转出,那如果现在要撤销这份红字信息表的话,是要更正申报进项税额转出的数吗?
答: 你好;这个要找税务局那边给你删除了红字信息表 ; 你才能 去做转出进项税 做负数金额; 不然你直接操作不了的; 系统都上传到税务系统去了
我们11月份的一张进项我已经抵扣了,12月的时候对方让开了红字信息表冲红了,我12月做进项转出的账怎么做,我11月的申报需不需要更正申报哟
老师,请问在3月份填写了红字信息表,但是填错了购买方和销售方,所以在申报增值税的时候进项有转出的数据;在4月份撤销了红字信息表,这个进项在4月份会重新转入吗??
老师,请问在3月份填写了红字信息表,但是填错了购买方和销售方,所以在申报增值税的时候进项有转出的数据;在4月份撤销了红字信息表,这个进项在4月份会重新转入吗??
10月有张红字信息表上传后发现有误撤销了,现在申报增值税进项税额转出的金额和开票软件开的红字信息表金额对不上,出现的差额就是那笔撤销的红字信息表金额,这个我要怎么申报增值税
老师,我1月份有一张发票搞忘作废了,今天我红冲了,那我一月的申报表还是正常按照红冲前的金额申报,在2月凭红字发票信息表做账冲回,这样对吗




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小王子(牛牛) 追问
2019-04-17 09:40
文文老师 解答
2019-04-17 09:48
小王子(牛牛) 追问
2019-04-17 09:50
文文老师 解答
2019-04-17 10:07
小王子(牛牛) 追问
2019-04-17 10:24
文文老师 解答
2019-04-17 10:56