老师,对账金额100,供应商开票100.02,这个差额0.02怎么调账啊。差额0.02价税合计。2分怎么处理
风铃
于2019-04-16 16:49 发布 1377次浏览
- 送心意
宋艳萍老师
职称: 中级会计师,经济师
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您好:如果以后还有往来,就先挂在账上。如果确认0.02供应商不要了,就记营业外收入吧。
2019-04-16 16:51:48

1、外管是能通过的
2、你按发票和报关单100.02入账,不存在差异
2019-09-16 09:31:36

你好!少开了的话当然需要补缴。不必担心,可以打印出电子缴税凭证来。
2019-05-13 10:35:00

计入到财务费用吧 以后这样的情况报销的时候比发票金额小一点 不要大一点
2020-04-13 10:29:57

你好,你账上需要根据增值税申报的收入,税金对应交增值税增加0.02才是的
借;库存现金等科目 贷;应交税费——应交增值税 0.02
2018-02-08 17:07:26
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