新建账套,银行存款的余额怎么录入? 问
同学,你好 这个是直接录入期初的 答
老师,有财务经理年终总结及未来发展规划电子版吗 问
同学,你好 你这个如果是课程,可以问课程老师要。 答疑老师没有这类电子版 答
请问小规模企业,有销售收入2万,无成本,需要暂估成本 问
您好,这个汇算清缴没有收到发票再调增 答
1、机构地计提增值税:借:应交税费-应交增值税-转出 问
你好,你的会计分录是对的, 答
你好老师们,总公司拨款周转资金,怎么做会计分录吖? 问
你好,按往来挂账即可 答

开出去是租赁费发票,借:应收账款代:主营业务收入 应交税费 开回来也是租赁费 借:主营业务成本 代:应付账款(主营业务成本金额就是开回来发票上的金额吗)
答: 您好 请问开回来的发票没有进项税额可以抵扣吗
老师你好,单位承接工程后就需要开票,开票金额按合同金额来的,但是后面审定金额跟合同金额不同,这种情况怎么做账务处理呀?比如开始已经开票,做了应收账款,主营业务收入,后面审定金额又有差异,怎么处理
答: 同学:您好。如与审定金额不符,沟通项目门,把多开具的退回,如已认证,让对方开具红字信息表,开具销项负数,冲减当期收入和销项。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
开出去是租赁费发票,借:应收账款代:主营业务收入 应交税费 开回来也是租赁费 借:主营业务成本代:应付账款(主营业务成本金额就是开回来发票上的金额吗)都是普票
答: 你好,具体的是什么业务的?
出口退税,账务处理确认主营业务收入的金额应当是以开票金额为主还是。怎么确认主营业务收入的金额。看见之前会计做的主营业务收入金额与开票金额不一致。所以不是很理解。
本月未开票收入,可以先做:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税下个月开票,就直接转 借:主营业务收入_未开票 贷:主营业务收入-开票
那这样做可以吗?您看 发出时:借:应收账款 贷:主营业务收入-未开票 开票时:借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 ,结转成本时:借:主营业务成本 贷:原材料









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