老师,凭证封面一般要写哪些内容?包角也要写吗 问
包角不用写的。主要写公司名称,某月,凭证号,册数 答
老师,解析下结算过程,现在综合演练都没有讲解视频 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
找宋老师,有工程账务问题请教? 问
你好,您有什么问题呢 答
本企业承包林业局土地用与种植,现在本企业转包,城 问
您好,城镇土地使用税由直接从集体经济组织承租土地的单位和个人缴纳。 答
公司买二手车分录 问
同学你好 一般计入固定资产 借:固定资产 贷:银行存款 答

月末终了,转出未交增值税的时候,需要先做结转应交增值税的三个明细科目的分录吗
答: 您好,先将应交税费——应交增值税下的三级科目,结转到应交税费——未交增值税
月末转出未交增值税时 借应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 那月末的三级明细科目应交增值税(销项税)和转出未交增值税就等于互抵了吗?意思是三级明细没有平账啊
答: @王老师:先把三级明细都转入 应交税费--应交增值税(转出未交增值税),这个怎么做分录?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
每个月月末不是要结转增值税吗,每个月月末做的会计分录是:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) ,贷:应交税费—未交增值税那在做这个分录之前,需不需要先把“应交税费-应交增值税(进项税额)”和“应交税费-应交增值税(销项税额)”这两个科目先转到“应交税额-应交增值税(转出未交增值税)”这个科目,
答: 你好,是需要的,不需要每月都转,一年年末转就可以了。

