送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-04-16 11:22

正常账务处理。期末应交印花税科目是负数,待以后期间递减。

逗心~ 追问

2019-04-16 11:27

具体的分录可以讲一下嘛,谢谢

轶尘老师 解答

2019-04-16 11:29

借:管理费用  贷:应交税费-应交印花税   借:应交税费-应交印花税  贷:银行存款

逗心~ 追问

2019-04-16 11:31

对啊,这是预交的分录,现在账面余额是平的,我本月应交的怎么体现呢

轶尘老师 解答

2019-04-16 11:32

借:管理费用 贷:应交税费-应交印花税

逗心~ 追问

2019-04-16 11:33

贷方余额怎么冲平呢

轶尘老师 解答

2019-04-16 11:34

你不是预缴大于计提的吗  本期末应该时借方余额

逗心~ 追问

2019-04-16 11:44

怎么体现借方余额呢,预交的时候计提然后缴纳,刚好是平的啊,再计提一遍就到贷方余额了啊

轶尘老师 解答

2019-04-16 14:06

你的问题是:本月印花税预交金额大于本月应交金额。那么交的比提的多。

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相关问题讨论
正常账务处理。期末应交印花税科目是负数,待以后期间递减。
2019-04-16 11:22:05
印花税不用计提,交时直接借管理费用-印花税,贷银行存款就行
2014-09-15 15:46:01
你好,你本期印花税已经计提了吗?
2020-02-18 22:02:22
1、不需要做结转的 2、等年末统一再做结转 3、到某个月销项大于进项,需要交增值税时,就做 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
2019-03-29 15:57:40
已交税金大于销项税金 为什么
2016-08-02 08:50:25
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