送心意

文老师

职称中级职称

2019-04-15 12:36

您好,那您需要补做收入的,是什么时候的,以前年度的话,需要通过以前年度损益调整科目,借应收账款贷以前年度损益调整应交税费-应交增值税,同时结转成本,借以前年度损益调整贷库存商品等,本年度的就直接用主营业务收入和主营业务成本

如旖 追问

2019-04-15 12:48

那发票如何开?

文老师 解答

2019-04-15 12:52

您以前没有确认未开收入的话,现在开票只能按照13%开具

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您好,那您需要补做收入的,是什么时候的,以前年度的话,需要通过以前年度损益调整科目,借应收账款贷以前年度损益调整应交税费-应交增值税,同时结转成本,借以前年度损益调整贷库存商品等,本年度的就直接用主营业务收入和主营业务成本
2019-04-15 12:36:20
你好,诉讼费要进入管理费用 应收账款和利息先冲减你们账上的应收账款,超过的部分,作为财务费用---利息收入
2021-10-13 11:40:30
是的,应收款和利息需要给客户开发票
2023-03-16 15:20:56
您好,您说的是怎么调整啊?
2024-06-28 11:44:55
借:银行存款16000       财务费用-折让4000 贷:应收账款20000
2024-10-08 15:13:18
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