采购认证入账后发现发票内容有误,对方红冲开具一份正确的发票给我们,当月我们增值税申报表做了进项转出,请问账务处理的时候,这次进项转出怎么处理呢?
Carrie
于2019-04-15 10:54 发布 748次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-04-15 11:13
你好,你们申报就可以如果没做账,不用处理
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你好,你们申报就可以如果没做账,不用处理
2019-04-15 11:13:54

你之前蓝字你入账吗,你之前做啥科目
2019-03-18 10:15:52

你好,是应该在9月申报时就进项转出,凭证可以先在9月做,等下月来票时把红字发票附在后面
2019-10-17 15:17:14

可以等红字发票收到再进行账务处理,暂时的税务和财务不一致是没有关系的
2019-08-23 17:36:50

1、应该是由对方申请红字,但是有可能对方的红字申请表填错了;
2、建议申请撤销贵公司申请的信息表,重新依据对方的信息表开具发票
3、申报问题建议联系专管员解决,申报表需要做处理才能通过
2018-08-01 16:14:10
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Carrie 追问
2019-04-15 11:47
暖暖老师 解答
2019-04-15 11:49