送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-04-15 10:48

你好,可以现在补做,按照12月末余额借本年利润 贷利润分配――未分配利润。如果是亏损的,借贷方向和这个相反。

晴空 追问

2019-04-15 13:22

老师,请问如果香港的总公司与国外签订购原材料合同,并用银行转账付款,货物发到北京的子公司下的工厂生产成成品,再销售这样可以吗。

徐阿富老师 解答

2019-04-15 15:01

你好,这个可以的,不过,我对进出口这块不是很熟悉,我不好误导你,你也可以重新发起提问的,不好意思呢。

晴空 追问

2019-04-15 23:24

老师,1季度的收入发票开多了,能把主营业外收入先做到预收账款里吗?少算一些利润。

徐阿富老师 解答

2019-04-16 06:26

你好,在没有开票的时候可以考虑这样。

晴空 追问

2019-04-16 12:50

已经开票了。是不是就不可以了

徐阿富老师 解答

2019-04-16 12:58

你好,是的,开票了要做收入的

晴空 追问

2019-04-16 18:06

老师,不是本公司的员工,是老板的朋友帮公司办事出差的差旅费,这个怎么报销做账。

徐阿富老师 解答

2019-04-16 18:10

你好,可以计入业务招待费

晴空 追问

2019-04-16 18:30

老师,是不能入差旅费是吗?

徐阿富老师 解答

2019-04-16 18:34

你好,不是员工,记入差旅费也要调增的

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相关问题讨论
你好,可以现在补做,按照12月末余额借本年利润 贷利润分配――未分配利润。如果是亏损的,借贷方向和这个相反。
2019-04-15 10:48:13
你好,可以在现在补做结转处理 借:本年利润  ,贷:利润分配—未分配利润 或相反分录
2022-01-18 08:30:55
你好 19年一起结转就可以了
2020-01-06 14:51:12
可以返回到17年结账时,反结账到17年12月,将此凭证补做,不影响报表
2018-03-31 18:01:04
你好,你是指本年利润少结转到了利润分配——未分配利润吗?
2019-11-06 16:47:41
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精选问题
  • 请问老师这个需要填吗

    你好对的 必须填写的

  • 老师,如果关联企业即是客户又是供应商,这种怎么做

    你好,分别做收入跟进货的分录

  • 我们厂搬迁 申请了搬迁收入 这需要怎么做账务处

    您好, 《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会〔2009〕8号):企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁,收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款,应作为专项应付款处理。其中,属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,应自专项应付款转入递延收益,并按照《企业会计准则第16号——政府补助》进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,应当作为资本公积处理。 1、取得搬迁补偿收入   借:银行存款    贷:专项应付款   2、支付安置部分职工、各类资产搬迁安装等费用   借:管理费用/应付职工薪酬   贷:银行存款   借:专项应付款    贷:递延收益   借:递延收益    贷:营业外收入   3、征地、建造新厂房、重置固定资产   借:固定资产/无形资产    贷:银行存款   借:专项应付款    贷:递延收益

  • 老师 我购进了一批商品 然后赠送给了客户 我

    你好不对,你抵扣了就得视同销售缴纳增值税

  • 工程竣工已开发票未收到工程款,需要确认收入吗?这

    需要确认收入,借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

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