老师,请问上个月的进项未认证做成费用了,这个月认证怎么做账呢
????
于2019-04-15 09:57 发布 1236次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-04-15 09:59
多做了费用少做了进项是吗
借应交税费-待认证借费用负数
相关问题讨论

多做了费用少做了进项是吗
借应交税费-待认证借费用负数
2019-04-15 09:59:20

你好!次月认证分录
应借记“应交税金---应交增值税—进项税额”科目,贷记“应交税金---待抵扣进项税额”科目
2020-12-25 13:55:06

借应交税费应交增值税 进项税额 贷应交税费待认证进项税额
2019-09-23 09:16:19

你好!借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税额
2018-10-19 10:00:18

你好,之前的红冲了,然后按照认证的重新做
2020-07-09 14:44:27
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???? 追问
2019-04-15 10:27
答疑郭老师 解答
2019-04-15 10:32