送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-13 09:24

对于这个会计GO里面的解析中的应收账款的需用额的计算我持保留意见,我的处理是应该用营业收入÷应收账款周转次数,预收账款的需用额的计算我认为是没有问题的。

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对于这个会计GO里面的解析中的应收账款的需用额的计算我持保留意见,我的处理是应该用营业收入÷应收账款周转次数,预收账款的需用额的计算我认为是没有问题的。
2019-04-13 09:24:13
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,自产产品用于在建工程,没有销售,所以不能确认12月份的收入。
2019-12-26 10:27:03
你好   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”=500%2B200 这里200就是预收账款(丙公司)借方明细的余额啊
2020-08-28 10:28:48
你好 这是报表的重分类 预收账款项目=预收账款科目余额+应收账款贷方余额
2019-07-06 16:23:09
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