3月开的发票4月要冲红,现在怎么做账,可以不交这一部分所得税?

life
于2019-04-12 17:35 发布 1471次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-04-12 17:37
你好,红冲发票
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
收入冲销了,成本冲销,会导致企业所得税减少的
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你好,红冲发票
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
收入冲销了,成本冲销,会导致企业所得税减少的
2019-04-12 17:37:11
不需要,因为4月已经红冲,3月份的增值税也应当加上红字发票,所以不用交。
2023-03-14 16:50:02
不需要调整21年的的所得啊。直接冲减开负数当月的收入
2022-02-18 14:55:58
冲红的这一项按税率填写在增值税附表一第五列、第六列,按无票的收入填写负数
2019-05-10 10:24:11
是的,你需要冲红上月的支付记录,然后将这部分退回的税费记录在下个月的账户上。
2023-03-14 17:15:03
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2019-04-12 17:43
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2019-04-12 17:45