送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-12 16:09

您好
您有4万留底税额 是对的啊

小南瓜 追问

2019-04-12 16:19

那老师我的留抵税要在哪里体现呢?

bamboo老师 解答

2019-04-12 16:21

留底的话 可以看账上的应交增值税借方余额

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相关问题讨论
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
同学你好, 借:应交增值税-销项税 借:应交增值税-进项税额转出, 贷:应交增值税-进项税 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
应交税费-应交增值税-进项税/销项税  转出未交增值税 3个不需要结转平的 待抵扣进项税,勾选抵扣时转入应交税费-应交增值税-进项税 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-05-28 15:05:27
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