小规模,普票114657.25,我现在报税,这地方出感叹号正 问
你是个体户才填那个地方, 答
老师好,我们是小规模商贸企业,现在要申报印花税,不 问
你好,肯定有买卖合同,其他的你肯据实际确定 答
老师,您好,公司9月才成立,10-12月有不少费用发票未 问
你好,不要,根据权责发生25年的费用发票要计入25年才对的不管有没有付款 答
老师,新增值税汽车维修不能开劳务费-维修费了吗?应 问
系统编码 是没有变,若是专票,仍可进项抵扣 答
老师请问实收资本交印花税在哪选填减免 问
您好,你是指减半征收吧 答

老师你好!去年发票开错重开怎么做帐,去年借:银行存款,货:主营业务收入,应交税费,今年开票红字冲了再重开帐借主营业务收入,应交税费,货:主营业务收入,应交税费可以这样做吗
答: 不可以,借:以前年度损益调整 应交税费 贷:银行回单,再借:银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税费
老师你好!我们是服务行业,上个月做的分录是借银行存款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税(销项)。发票冲红这个月重新开,销项负数发票,这样做可以吗?借主营业务收入(红字)应交税费应交销项税(红字)贷主营业务收入 应交税费应交增值税(销项)。
答: 你是软件的话用你上个月分录,金额用负数。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
7月开了发票,9月份发现开错了,红字冲销,并重新开具,那么税务上怎么做呢?7月份税已经交了,九月份重新开了,税怎么弄?1、7月会计分录借:银行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)9月份发现错误,红字冲销,并重新开票分录如2.32、冲红分录为:借:银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)3、重新开具发票:借:银行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)
答: 是的。就是这样来做分录的 到时多缴纳的税费申请 电子税务局退税即可




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玫瑰 追问
2019-04-12 16:01
玫瑰 追问
2019-04-12 16:02
小云老师 解答
2019-04-12 16:29
小云老师 解答
2019-04-12 16:31