送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-12 09:50

您好
这样是正确的也完整

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相关问题讨论
您好 这样是正确的也完整
2019-04-12 09:50:13
做福利费的时候,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
2021-06-22 06:33:18
你好,专票的话有进项额转出的凭证
2019-06-26 10:07:33
你好,你可以选择不抵扣勾选,然后直接加税合计做账,也可以认证之后再做进项转出。
2022-06-13 14:42:42
借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出,
2019-08-14 11:44:41
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