老师好!,如果年底没有及时填写专项扣除信息采集,明 问
您好,这个你要自已一键带入才可以 答
老师,你好!我公司有一笔出口货物的情况是这样的:我 问
生产企业出口吗?是的话都可以抵扣 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答
请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答

我单位应收账款254827.31,对方破产经法院判实付我单位34123.36,现我会计处理借:管理费用-坏账损失220703.95;银行存款34123.36;贷:应收账款254827.31; 不知对不对
答: 您好 判决时 借:资产减值损失 254827.31-34123.36=220703.95 贷:坏账准备 220303.95 收到付款 借:银行存款 34123.36 坏账准备 220703.95 贷:应收账款 254827.31
请问,购买建筑外墙涂料,涂料已经收到,但是还没有收到发票,会计处理是不是这样?借:管理费用-维修费贷:应付账款-应付暂估收到发票后红字填写借:管理费用-维修费(红字)贷:应付账款-应付暂估(红字)支付款项借:管理费用贷:银行存款
答: 您好,您的分录是正确的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
工会经费,做账,借,管理费用—工会经费,贷,银行存款,还是,借,管理费用—工会经费,贷,其他应交款—工会经费,借,其他应交款—工会经费,贷,银行存款,哪种账务处理是对的
答: 你好!后面这种是对的了.









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