上周六有问过说将13%开错成0%,你们给的解决方案是 问
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新接手会计,在哪里查本月是否有收入 问
在电子税局里边查开票记录 答
监事挂职在公司,他的社保在别的公司买的,那我们公 问
同学,你好 从你们公司有收入,就要申报 答
餐饮公司,通过公司收款码收入的个人转账的金额是 问
餐饮公司,通过公司收款码收入的个人转账的金额 需要确认收入 答
老师,两账合一,内外账库存商品账实不一样怎么调整 问
同学,你好 以外账库存商品为准 答

老师,12月份多计提了应交税费_销项税。现在怎么调
答: 你确认收入做的是借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,你咋会多,你这个收入也弄多了实际没开这么多发票么??
"从计提增值税到次月交税,会计分录可以这样写吗?计提时:借:应交税费_应交增值税-销项 贷:应交税费_应交增值税_进项 应交税费_未交增值税交税时:借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款"
答: 计提增值税会计分录的录入可以这样写:借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-未交增值税。计提增值税会计分录是指企业可以按照当期实际销售金额根据税率计提未交增值税,这笔增值税一般会在月末交给税务机关。 次月交税会计分录的录入可以这样写:借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款。交税会计分录也就是实际发生的已交税费原始凭证,它作为企业和税务机关之间真实发生的税费付款行为证明,是企业进行纳税申报时,证明支付税费的必要凭证和证据。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
吴老师你好,我们公司最近进项税大于销项税,计提分录借:应交税费应交增值税进项税额 50 应交税费多交增值税 20贷:应交税费应交增值税销项税额 30这样对吗?
答: 你好,进项大于销项不需要做会计分录
老师,您好!本月计提增值税,我做的分录借:应交税费_应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-未交增值税,可以吗?
请问我本月有收入,收入是:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费-销项税额,月末要计提税费借:应交税费-销项税额贷:应交税费-应交增税税-未交增税税
小规模计提税金 交纳税金,分录对不对计提:借应交税费-增值税 销项贷 应交税费-未交增值税缴纳 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
收货借原材料应交税费 ̄进项 货现金销货:借现金 贷收入 应交\税费-销项月底计提增值税借:应交税 ̄销项贷:应交税 ̄应交增值税 末交增值税这是最简单的
一般纳税人,有进项税,进项时:借:应交税费--应交增值税-销项税 有销项税,销项时:贷:应交税费--应交增值税--进项税,那计算式,销项-进项=应交税费,这个会计分录怎么写?







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