即征即退的增值税返还,入营业外收入还要再缴纳所 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
外贸首次出口退税:FOB已报关,货代发票问题:1.报关 问
第一个专票抵扣不了增值税,开普通发票就可以的。货代可以开你找的货代,货代给你开 第二个,普通发票。 第三个,运输公司没有收取你的运输费,没有发票 答
房开企业增值税申报表,采用一般计税方式的项目业 问
你好,主表第11栏“销项税额”填写的是土地价款抵减后的金额 。 答
实际支付的居间费200万,对方开200万居间费发票,会 问
没问题的,真实发生的就行 答
老师,我想问一下,今天社保最后一天,可以减员不 问
今天社保最后一天,可以减员的 答

公司用银行存款3月已付材料款,但发票要隔月抵扣,本次如何做会计分录?隔月发票到了又如何做分录?
答: 您好,本次分录,借:预付账款,贷;银行存款,同时暂估入账,借;原材料,贷;应付账款-暂估。隔月发票到了,先做,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项,贷:预付账款,再做,借;原材料,负数,贷;应付账款-暂估,负数。
建筑公司3月用银行存款付部分材料款,当月材料已到,发票隔月到且还有少许货款未付。如何做会计分录。发票待余款付完后再提供,发票到后又如何做会计分录?
答: 收到货的时候 借:原材料 其他应收款-暂估进项税 贷:银行存款 应付账款 拿到发票根据金额 借:应交税费-进项 贷:其他应收款-暂估
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
本月材料已到及已付款,但月末发票账单未到应如何做账务处理? 8月材料已到及已从银行付款,但到月末还未收到发票,我该如何做账务处理?待9月收到发票时我又该如何做分录?
答: 8月末暂估入库,9月初冲回到实际收到发票时在入账





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